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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho149001
Data de emissão29/05/2026
Valor EmpenhadoR$ 69,69
Valor LiquidadoR$ 69,69
Valor PagoR$ 69,69
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***312863**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETÊNCIA.
Dados do Credor
Nome do CredorBANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ***000000001**
EndereçoST ST SAUN SETOR DE AUTARQUIAS NORTE SN QUADRA 05, 0, ,
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaCAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoREMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS BANCÁRIOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
000128 29/05/2026 35 69,69 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001 000128 29/05/2026 69,69